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阜阳市审计局

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阜阳市审计局

市委审计委员会办公室设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,负责协调督促落实省委和省委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划。设市委审计委员会办公室秘书科,市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

市审计局贯彻执行党中央、省委关于审计工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

一、主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,起草审计机关地方性规范文件,制定并组织实施专业领域审计工作规划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告,向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省审计厅报告和向市直有关部门、县级党委和政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市级财政预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其它财政收支,使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。县级人民政府预算执行情况、决算草案和其它财政收支。市级投资和市级投资为主的建设项目预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。市政府部门、县级政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位的管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。根据上级审计机关授权开展的审计项目和审计监督。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县处级党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按有关规定协管县级审计机关负责人。

(十)指导和推广信息技术在审计领域的应用。 

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、市审计局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作,承担财务、信息、安全、保密、信访、效能建设等工作。

(二)人事科。承担机关、直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术报名工作;承办协管县级审计机关负责人的有关事项,负责离退休老干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

(三)综合法规审理科。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。拟订审计规划和年度审计项目计划。承担审计相关地方性规范文件的起草工作,承担机关有关地方性规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议和行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,监督检查下级审计机关的审计业务质量,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。负责对重大违法问题线索的移送协调。组织审计普法教育,承担审计统计工作;负责新闻宣传工作;联系特约审计员。

(四)内部审计指导监督科。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的审计报告的核查。组织对市局机关预算执行情况、决算草案和其它财政收支的审计。

(五)电子数据审计科。负责全市审计信息化建设的规划与管理;组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织开展有关部门和国有企事业单位的信息系统审计。负责局机关网站及政务新媒体运行维护工作。负责政务公开工作。

(六)财政金融审计科。组织审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况;组织审计市本级财政预算执行情况、决算草案和其它财政收支;组织审计县级人民政府财政预算执行情况、决算草案和其它财政收支;组织对市域内国有资本占控股或主导地位的地方金融机构进行审计监督。

(七)行政事业与社会保障审计科。组织审计使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。负责对市政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位的管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(八)农业农村审计科。组织审计农业农村、扶贫开发、乡村振兴以及其它相关公共资金和项目。 

(九)自然资源与生态环境审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(十)企业审计科。组织审计市属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益以及财务收支。

(十一)投资与外资运用科。负责组织审计市级投资和市级投资为主体的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大项目。根据审计署和省审计厅授权,审计国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目。

机关党委。负责机关和直属单位党群工作。

三、单位领导:党组书记、局长刘兴民

四、单位地址:阜阳市清河路539号

五、办公时间:工作日上午8:00--12:00   

                        下午14:00-18:00(法定节假日除外)

六、办公电话:0558-2265629

七、邮政编码:236000

八、单位网址:http://sjj.fy.gov.cn/

九、电子邮箱:ahfysj@163.com


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